艾艾精工:艾艾精工2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告
公告时间:2025-04-28 23:27:59
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告
公司聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,现将艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下:
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普
通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊
普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层
1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册
会计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中
审计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2024 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2024 年度财
务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对
公司其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量,为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、会计师事务所履职评估情况
容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,展示了良好的专业素养和职业操守,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、及时。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2025 年 4 月 27 日