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宏景科技:2025年一季度报告

公告时间:2025-04-28 17:03:41

证券代码:301396 证券简称:宏景科技 公告编号:2025-029
宏景科技股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
上年同期 本报告期比上年同期
本报告期 增减(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 488,634,486.87 46,173,505.58 46,173,505.58 958.26%
归属于上市公司股东 21,651,236.47 -9,247,081.48 -9,247,081.48 334.14%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 21,605,962.07 -13,249,556.75 -13,249,556.75 263.07%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 13,104,822.87 -209,628,616.85 -209,628,616.85 106.25%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.1974 -0.0843 -0.0843 334.16%
股)
稀释每股收益(元/ 0.1974 -0.0843 -0.0843 334.16%
股)
加权平均净资产收益 1.80% -0.72% -0.72% 2.52%
率(%)
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 3,055,829,556.46 2,874,803,344.23 2,874,803,344.23 6.30%
归属于上市公司股东 1,216,337,857.40 1,194,686,620.93 1,194,686,620.93 1.81%
的所有者权益(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2024 年 12月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》(以下简称“解释 18 号”),自发布之日起实施。本
公司选择自发布年度(2024 年度)提前执行该解释。本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”,根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定,现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,列报于利润表“营业成本”项目中,并进行追溯调整。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2024 年 1-3 月原列报项目为销售费用,原列报金额 1,208,379.86 元,调整后列报项目为营业成本,调整后列报金额
为 1,208,379.86 元。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融 138,096.58
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -62,209.25
支出
减:所得税影响额 30,612.93
合计 45,274.40 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动分析(单位:元)
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 110,167,410.18 192,567,435.02 -42.79% 主要系报告期算力业务预付款项
增加所致。
交易性金融资产 0.00 131,014,928.00 -100.00% 主要系本期购买结构性理财减少
所致。
应收票据 2,178,555.82 166,795.12 1,206.13% 主要系报告期收到的票据回款增
加所致。
应收账款 771,481,601.01 558,870,368.98 38.04% 主要系本期验收项目增加所致。
应收款项融资 0.00 441,929.52 -100.00% 主要系银行承兑汇票到期已承
兑。
预付款项 173,838,337.37 31,366,629.95 454.21% 主要系报告期算力业务预付款项
增加所致。
使用权资产 339,564,633.65 223,846,357.25 51.70% 主要系本期租赁业务增加所致。
长期待摊费用 28,646,044.53 20,148,585.36 42.17% 主要系本期算力业务增加所致。
应付职工薪酬 5,585,844.51 14,844,197.32 -62.37% 主要系发放上年年总奖所致。
应交税费 4,595,496.40 1,133,096.98 305.57% 主要系本期计提所得税增加所
致。
其他应付款 2,488,674.11 5,575,292.07 -55.36% 主要系支付上年度员工报销款所
致。
租赁负债 226,006,737.97 134,384,950.92 68.18% 主要系本期租赁业务增加所致。
2、合并利润表项目变动分析(单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
营业收入 488,634,486.87 46,173,505.58 958.26% 主要系算力验收业务增

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