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三七互娱:董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公告时间:2025-04-18 18:54:18

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下:
一、审计报告中解释性说明段的内容
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十六(七)“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述,三七互娱及其实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾
开天先生于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下
发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字 03720230061 号、证监立案字 03720230062 号、证监立案字 03720230063 号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司、李卫伟和曾开天进行立案调查,截至审计报告日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会意见
董事会认为,上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况,揭示了公司面临的风险,董事会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司 2024 年度财务状况和经营成果无重大影响。
三、消除该事项及其影响的具体措施
针对强调事项所涉及的立案调查事项,公司正在积极应对,立案调查期间,公司积极配合中国证监会的调查,争取尽快完成调查工作。公司将进一步加强内部控制建设,规范信息披露行为,提高信息披露质量,保持公司持续、稳定、健康发展。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日

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