飞荣达:2024年度内部控制审计报告
公告时间:2025-04-15 19:15:39
深圳市飞荣达科技股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZI10078 号
深圳市飞荣达科技股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年度
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一、 内部控制审计报告 1-2
二、 事务所执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZI10078 号
深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称飞荣
达)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是飞荣达董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,飞荣达于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 吴汪斌
中国注册会计师: 吴健东
中国·上海 2025 年 4 月 14 日