大晟文化:公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
公告时间:2025-04-29 22:51:47
大晟时代文化投资股份有限公司
关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“大晟文化”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2024年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对中审众环2024年度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1.基本信息
中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第十一届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过,同意聘任中审众环为公司 2024 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
二、2024年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范,中审众环对公司2024年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明,对公司2024年度营业收入扣除情况出具了专项核查报告。
中审众环认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大晟文化公司2024年12月31日合并及公司财务状况以及2024年度合并及公司经营成果和现金流量。公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环在执行审计工作的过程中,就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计工作范围、审计策略、审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、2024年度年审会计师事务所评估
经公司评估和审查后,认为中审众环在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范
有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
大晟时代文化投资股份有限公司
2025年4月29日