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瑞和股份:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-04-29 01:31:33
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
尤振专审字[2025]第 0121 号

关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
尤振专审字[2025]第 0121 号
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“瑞和股份公司”)2024
年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流
量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是瑞和股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解瑞和股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
[本页无正文,为瑞和股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告签字盖章页]
尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师:张正武
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:徐成光
中国·深圳 二〇二五年四月二十七日
附表
上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 金额单位:人民币万元
占用方 上市公 2024 年度占 2024 年度
非经营性资金 与上市 司核算 2024 年初 用累计发生 占用资金 2024 年度 2024 年末 占用形成 占用性
占用 资金占用方名称 公司的 的会计 占用资金 金额(不含 的利息 偿还累计发 占用资金 原因 质
关联关 科目 余额 利息) (如有) 生额 余额

非经
控股股东、实 营性占
际控制人及其 用
附属企业 非经
营性占

小 计 —— —— —— —— ——
非经
前控股股东、 营性占
实际控制人及 用
其附属企业 非经
营性占

小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及 非经
附属企业 营性占


非经
营性占

小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来
往来方 上市公 2024 年度往 2024 年度 性质
其它关联资金 与上市 司核算 2024 年初 来累计发生 往来资金 2024 年度 2024 年末 往来形成 (经营
往来 资金往来方名称 公司的 的会计 往来资金 金额(不含 的利息 偿还累计发 往来资金 原因 性往

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