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大东南:关于聘任2025年度财务审计和内部控制审计机构的公告

公告时间:2025-04-25 21:12:09

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2025-005
浙江大东南股份有限公司
关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 4
月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,并将该议案提交股东大会审议,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,聘用期一年。现将相关事项公告如下:
一、机构信息
立信事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中,立信事务所切实履行了作为审计机构的职责,并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。
根据公司董事会审计委员会的提议,为保持审计工作连续性,公司拟续聘立信事务所为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,提供审计及其他相关鉴证等服务,聘期一年。
同时,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层根据 2025 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。
二、立信事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息:立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2.人员信息:截至 2024 年末,立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师
2,498 名、从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
3.业务规模:立信事务所 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审
计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信事务所为 693
家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户56 家。
4.投资者保护能力:截至 2024 年末,立信事务所已提取职业风险基金 1.66
亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲裁)金
裁)人 人 件 额 诉讼(仲裁)结果
部分投资者以证券虚
假陈述责任纠纷为由
对金亚科技、立信所
提起民事诉讼。根据
金亚科技、周旭 有权人民法院作出的
投资者 2014 年报 尚余 500 万元 生效判决,金亚科技
辉、立信
对投资者损失的
12.29%部分承担赔偿
责任,立信所承担连
带责任。立信投保的

起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲裁)金 诉讼(仲裁)结果
裁)人 人 件 额
职业保险足以覆盖赔
偿金额,目前生效判
决均已履行。
部分投资者以保千里
2015 年年度报告;
2016 年半年度报告、
年度报告;2017 年半
年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信
未受到行政处罚,但
有权人民法院判令立
信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017
保千里、东北证 2015 年重组、 年 12 月 29 日期间因
投资者 券、银信评估、 2015 年报、2016 1,096 万元 虚假陈述行为对保千
立信等 年报 里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者
对立信申请执行,法
院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以
支付投资者的执行款
项,并且立信购买了
足额的会计师事务所
职业责任保险,足以
有效化解执业诉讼风
险,确保生效法律文
书均能有效执行。
5.独立性和诚信记录:立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政
处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人
员 131 名。
(二)项目组成员信息
1.人员信息

注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 时间 执业时间 时间
项目合伙人 姚丽强 2009 年 2007 年 2009 年 2023 年
签字注册会计师 乐科源 2019 年 2016 年 2016 年 2023 年
质量控制复核人 钟建栋 2010 年 2003 年 2010 年 2021 年
(1)项目合伙人从业经

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