浙江黎明:会计师事务所履职情况评估报告
公告时间:2025-04-25 21:06:47
浙江黎明智造股份有限公司
会计师事务所履职情况评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)2024 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1、机构基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,356 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024年(经审计)业务 业务收入总额 34.83 亿元
收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应
2024 年上市公司(含 业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务
A、B 股)审计情况 涉及主要行业 服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和
邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和
娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017
已完结(天健需
年度、2019 年度年报审计
在 5%的范围内
机构,因华仪电气涉嫌财
华仪电气、东 与华仪电气承
投资者 2024 年 3 月 6 日 务造假,在后续证券虚假
海证券、天健 担连带责任,天
陈述诉讼案件中被列为
健已按期履行
共同被告,要求承担连带
判决)
赔偿责任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)
因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次,纪律处分 2 次,未
受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人
次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 陆俊洁 徐渊 许念来
何时成为注册会计师 2006 年 2013 年 2012 年
何时开始从事上市公司 2009 年 2011 年 2010 年
审计
何时开始在本所执业 2007 年 2013 年 2013 年
何时开始为本公司提供 2023 年 2023 年 2021 年
审计服务
近三年签署恒锋工 近三年签署朗迪集 近三年签署应流股份、
近三年签署或复核上市 具、中润光学、申昊 团、天龙股份、申 广大特材、鸿路钢构等
公司审计报告情况 科技等上市公司年度 昊科技等上市公司 上市公司年度审计报
审计报告 年度审计报告 告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、2024 年会计师事务所履职情况
天健会计师事务所遵循《中国注册会计师准则》等执业规范,按照《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》,结合公司 2024 年年报审计工作要求,对公司 2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就审计工作范围、审计方案和计划、风险评估程序、年报审计重点关注事项及总体审计结论等与公司管理层、治理层进行了有效的事前、事中、事后沟通,并达成一致意见。
经审计,天健会计师事务所认为, 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况和 2024 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经公司评估和审查后,认为天健会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在公司 2024 年年报审计过程中,坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日