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黑芝麻:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-04-24 23:28:54

关于南方黑芝麻集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专 项 说 明
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于南方黑芝麻集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
永证专字(2025)第 310126 号
南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“南方黑芝
麻公司”)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并于 2025 年 4 月 24 日出具了永证审
字(2025)第 110019 号的无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定,南方黑芝麻公司管理层编制了后附的南方黑芝麻集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如《审计报告》(永证审字(2025)第 110019 号)“三、强调事项”及《内
部控制审计报告》(永证专字(2025)第 310124 号)“五、强调事项”所示:
南方黑芝麻公司在2020至2023年度通过外部单位向控股股东及其关联方转付资金,形成共 8,344.00 万元的期间关联方资金占用。
截至 2024 年 12 月 31 日,未归还金额 2,698.00 万元,截至本报告日,相关
的占用资金已全部归还。
编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是南方黑芝麻公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南方黑芝麻公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

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