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三变科技:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-24 18:37:12

三变科技股份有限公司
2024年度财务决算报告
报告期内,公司始终坚持聚焦主业,紧紧围绕公司经营管理目标开展各项工作,完成了公司年初制订的目标任务。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年公司全年实现营业收入217,728.65万元,利润总额10,755.74万元,净利润12,077.12万元,加权平均净资产收益率12.46%,基本每股收益为0.46元,每股净资产为2.50元。与2023年相比,2024年营业收入增长26.44%,净利润增长35.11%。具体财务决算如下:
一、2024 年经营情况
金额单位:万元
序号 项目 2024年金额 2023年金额 同比增减额 同比增减
1 营业收入 217,728.65 172,203.39 45,525.26 26.44%
2 营业成本 177,868.66 138,096.22 39,772.44 28.80%
3 税金及附加 740.07 733.05 7.02 0.96%
4 销售费用 11,780.73 8,802.85 2,977.88 33.83%
5 管理费用 5,332.51 4,290.55 1,041.96 24.28%
6 研发费用 7,510.29 6,373.66 1,136.63 17.83%
7 财务费用 3,066.34 3,111.79 -45.45 -1.46%
8 信用减值损失 1,376.84 2,031.11 -654.27 -32.21%
9 资产减值损失 656.71 888.49 -231.78 -26.09%
10 利润总额 10,755.74 8,959.16 1,796.58 20.05%
11 所得税费用 -1,321.38 20.19 -1,341.57 -6,644.73%
12 净利润 12,077.12 8,938.96 3,138.16 35.11%
(一)营业收入
2024 年公司全年实现营业收入 217,728.65 万元,比上年实际 172,203.39 万元增加
45,525.26 万元,增长 26.44%。
(二)营业成本

2024 年营业成本 177,868.66 万元,比上年实际 138,096.22 万元增加 39,772.44 万元,增
长 28.80%。
公司主营业务收入、成本及毛利率变动分析如下:
1、分行业情况
金额单位:万元
本期数 上年同期数 同比变动
地区名
称 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
输配电
及控制 213,621.92 176,141.59 17.55% 167,920.08 136,262.74 18.85% 45,701.84 39,878.85 -1.30%
设备
小 计 213,621.92 176,141.59 17.55% 167,920.08 136,262.74 18.85% 45,701.84 39,878.85 -1.30%
2、分产品情况
金额单位:万元
产品 本期数 上年同期数 同比变动
名称 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
油浸式 104,834.24 81,105.26 22.63% 71,793.51 53,832.64 25.02% 33,040.73 27,272.62 -2.39%
变压器
组合 94,917.75 84,087.06 11.41% 83,405.29 71,970.35 13.71% 11,512.46 12,116.71 -2.30%
变压器
干变 13,869.93 10,949.27 21.06% 12,721.28 10,459.75 17.78% 1,148.65 489.52 3.28%
变压器
小 计 213,621.92 176,141.59 17.55% 167,920.08 136,262.74 18.85% 45,701.84 39,878.85 -1.30%
总体来看,2024 年度,公司主营业务收入增长幅度少于成本增长幅度,产品毛利率有
所下降。
(三)主要费用情况
1、销售费用
2024 年销售费用全年实际发生额 11,780.73 万元,比上年实际发生额 8,802.85 万元
增加 2,977.88 万元,增长 33.83%。销售费用增长的主要系本期业务费及销售服务费用增
长较多所致。
2、管理费用
2024 年管理费用实际发生额 5,332.51 万元,比上年实际发生额 4,290.55 万元增加
1,041.96 万元,增长 24.28%。管理费用增长的主要原因系本期职工薪酬、检测费增长较多
所致。
3、研发费用
2024 年研发费用实际发生额 7,510.29 万元,比上年实际发生额 6,373.66 万元增加
1,136.63 万元,增长 17.83%。研发费用增长的主要原因系本期研发项目研发投入增加较多 所致。
4、财务费用
2024 年财务费用实际发生额 3,066.34 万元,比上年实际发生额 3,111.79 万元减少
45.45 万元,下降 1.46%。财务费用下降的主要原因系银行借款利率同比上年下降所致。
5、信用减值损失
2024 年信用减值损失实际发生额额 1,376.84 万元,上年实际发生额 2,031.11 万元减
少 654.27 万元,下降 32.21%,主要原因是本期应收账款的信用减值损失计提同比上年减 少所致。
6、资产减值损失
2024 年资产减值损失实际发生额 656.71 万元,比上年实际发生额 888.49 万元减少
231.78 万元,下降 26.09%,主要原因系本期合同资产减值损失同比上年减少所致。
(四)利润总额
2024 年利润总额 10,755.74 万元,比上年利润总额 8,959.16 万元,增加 1,796.58 万
元,增长 20.05%,主要原因是本期营业收入同比增长较多,减值准备计提同比减少较多所 致。
(五)净利润
2024年实现净利润12,077.12万元,比上年净利润8,938.96万元增加3,138.16万元, 增长 35.11%,主要原因是本期营业收入同比增长较多、减值准备计提同比减少较多、递延 所得税资产产生的所得税费用冲减较多所致。
二、资产、负债及股东权益情况
(一)资产情况 金额单位:万元
序号 项目 2024 年金额 2023 年金额 同比增减额 同比增减
1 资产总额 215,261.74 204,700.71 10,561.03 5.16%
2 货币资金 23,896.99 16,830.20 7,066.79 41.99%
3 应收票据 2,532.76 322.86 2,209.90 684.48%

4 应收账款 79,639.34 74,993.01 4,646.33 6.20%
5 应收款项融资 5,468.56 1,183.63 4,284.93 362.02%
6 预付账款 332.58 1,754.67 -1,422.09 -81.05%
7 其他应收款 3,258.06 1,786.35 1,471.71 82.39%
8 存货 53,020.87 59,374.89 -6,354.02 -10.70%
9 合同资产 7,440.78 5,677.19 1,763.59 31.06%
10 长期股权投资 1,368.83 -1,368.83 -100.00%
11 固定资产 20,305.58 18,784.21 1,521.37 8.10%
2024 年期末资产总额为 215,261.74 万元,比上年末的资产总额 204,700.71 万元增加
10,561.03 万元,增长 5.16%。其中主要项目变化情况:
1、货币资金期末余额23,896.99万元,比上年末16,830.20万元增加

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