哈投股份:哈投股份审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
公告时间:2025-04-24 17:20:35
哈投股份:哈投股份审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》(财会(2023)4号)等规定和要求,公司审计委员会对2024年度
年报审计机构-容诚会计师事务所(特殊普通合伙)切实履行了监督职责,具体
情况汇报如下:
一、变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2023年度年审会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙),经
审计,该所为公司出具了标准无保留意见的2023年度财务审计报告和2023年度
内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又
解聘前任会计师事务所的情况。
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