横店东磁:2025年一季度报告
公告时间:2025-04-20 15:34:05
证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-034
横店集团东磁股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因
上年同期 本报告期比上年同期
本报告期 增减(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入(万元) 522,230.76 423,346.80 423,374.07 23.35%
归属于上市公司股东的净利润(万元) 45,806.00 35,324.40 35,329.92 29.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 45,714.49 33,483.94 33,489.46 36.50%
净利润(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元) 26,488.30 47,752.16 47,550.69 -44.29%
基本每股收益(元/股) 0.29 0.22 0.22 31.82%
稀释每股收益(元/股) 0.29 0.22 0.22 31.82%
加权平均净资产收益率(%) 4.45% 3.85% 3.85% 上升 0.60 个百分点
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产(万元) 2,398,792.63 2,421,154.78 2,421,154.78 -0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元) 1,051,728.37 1,008,192.22 1,008,192.22 4.32%
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:万元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 16.46
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 1,559.07
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 -1,301.84
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7.57
减:所得税影响额 176.11
合计 91.51 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额(万元) 原因
作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关
地方水利建设基金 1.45 系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性
损益项目。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位:万元
项目 本报告期末 上年度末 变动额 变动幅度 变动原因说明
应收票据 1,996.36 1,168.41 827.95 70.86%主要系:商业承兑汇票期末结存增加
所致。
应收款项融资 主要系:银行承兑汇票期末结存增加
36,122.73 25,025.80 11,096.93 44.34%所致。
预付款项 23,800.43 7,797.34 16,003.09 205.24%主要系:预付材料款增加所致。
其他应收款 13,494.73 6,044.17 7,450.56 123.27%主要系:应收出口退税款增加所致。
其他流动资产 主要系:待抵扣增值税进项税减少所
6,180.96 26,892.07 -20,711.11 -77.02%致。
在建工程 主要系:公司在建项目转入固定资产
19,538.96 36,140.00 -16,601.04 -45.94%所致。
交易性金融负债 1,171.21 410.86 760.35 185.06%主要系:公司期末持有的远期结售汇
产品公允价值波动所致。
长期借款 147.40 1,049.70 -902.30 -85.96%主要系:公司偿还借款所致。
递延收益 主要系:公司期末与资产相关的政府
8,198.87 4,380.39 3,818.48 87.17%补助增加所致。
主要系:公司内部交易未实现利润形
递延所得税负债 4,311.36 8,979.37 -4,668.01 -51.99%成可抵扣暂时性差异,符合确认递延
所得税资产,并抵消递延所得税负债
所致。
少数股东权益 26,893.99 18,797.33 8,096.66 43.07%主要系:公司的非全资控股公司实现