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东港股份:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-03-31 18:22:56

关于东港股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2025BJAA12B0016
东港股份有限公司
东港股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司(以下简称东港股份公
司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAA12B0017 号无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东港股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对东港股份公司 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东港股份公司 2024 年度财务报表时东港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解东港股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

专项说明(续) XYZH/2025BJAA12B0016
东港股份有限公司
本专项说明仅供东港股份有限公司 2024 年度报告披露之目的使用,未经本事务所
书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 罗军
中国注册会计师:宋奕莹
中国 北京 二○二五年三月二十九日

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:东港股份有限公司 单位:万元
资金占用方 占用方与上市 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度占用累计 2024 年度占用资金 2024 年度偿还 2024 年期末
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利 的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 息)
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
其他关联方及附属企业 非经营性占

小计 - - - - -
总计 - - - - -

专项说明(续) XYZH/2025BJAA12B0016
东港股份有限公司
往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度往来累 2024 年度往来资 2024 年度偿 2024 年期 往来性质
其它关联资金往来 资金往来 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额(不 金的利息(如 还累计发生 末往来资金 往来形成原 (经营性往
方名称 联关系 目 余额 含利息) 有) 金额 余额 因 来、非经营
性往来)
控股股东、实际控制人 经营性往来
及其附属企业 经营性往来
小计 - - - - -
山东东港
彩意网络 全资子公司 其他应收款 184.68 772.75 957.43 往来款 经营性往来
科技有限
上市公司的子公司及其 公司
附属企业 北京东港
嘉华安全 全资子公司 其他应收款 342.63 105.96 448.

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