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金达威:关于拟续聘2024年度审计机构的公告

公告时间:2024-04-29 21:44:26

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2024-035
厦门金达威集团股份有限公司
关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司或金达威)于 2024 年 4 月 29
日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,该事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:
一、 拟续聘会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2. 人员信息
截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
3. 业务规模
立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,
证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,
同行业上市公司审计客户 4 家。
4. 投资者保护能力
截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲 诉讼(仲裁)结果
裁)人 件 裁)金额
连带责任,立信投保的职
金亚科技、周旭辉、 尚余 1,000 业保险足以覆盖赔偿金
投资者 2014 年报 多万,在诉
立信 讼过程中 额,目前生效判决均已履

一审判决立信对保千里
在 2016 年 12 月 30 日至
2015 年重组、 2017 年 12 月 14 日期间
投资者 保千里、东北证券、 2015 年报、2016 80 万元 因证券虚假陈述行为对
银信评估、立信等 年报 投资者所负债务的 15%
承担补充赔偿责任,立信
投保的职业保险 12.5 亿
元足以覆盖赔偿金额
5. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。
(二)项目信息
1. 基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人 汪天姿 2005 年 5 月 2007 年 9 月 2010 年 2 月 2023 年
签字注册会 陈丽芳 2018 年 2 月 2018 年 2 月 2018 年 2 月 2021 年
计师
质量控制复 饶海兵 2000 年 12 月 2000 年 1 月 2000 年 12 月 2024 年
核人
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:汪天姿
时间 上市公司名称 职务

时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 项目合伙人
2023 年 厦门金达威集团股份有限公司 项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:陈丽芳
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 厦门金达威集团股份有限公司 签字注册会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:饶海兵
时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年 中华企业股份有限公司 项目合伙人
2023 年 上海飞科电器股份有限公司 项目合伙人
2023 年 山东天岳先进科技股份有限公司 质量控制复核人
2022-2022 年 上海复旦复华科技股份有限公司 质量控制复核人
2022-2022 年 上海益民商业集团股份有限公司 质量控制复核人
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
1. 审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2. 审计费用同比变化情况
2023 年 2024 年 增减%
年报审计收费金额(万元) 170 由公司股东大会授权管理层与立信根 -
据公司 2024 年度审计的具体工作量及
内控审计收费金额(万元) 30 市场水平协商确定。 -
二、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1. 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会
计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审
计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
2. 公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。
3. 公司于2024年4月29日召开第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司2023年年度股东大会通过该议案之日起至2024年年度股东大会召开日止,并授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场水平,确定其年度审计费用。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事 会
二〇二四年四月二十九日

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