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白银有色:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)关于白银有色集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

公告时间:2024-04-29 18:34:35

关于白银有色集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:白银有色集团股份有限公司
审计单位:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:13701020623

关于白银有色集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
澄宇报字(2024)第 0021 号
白银有色集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了白银有色集团股份有限公司(以
下简称“白银有色公司”)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表
附注,并于 2024 年 4 月 29 日出具了澄宇审字(2024)第 0115 号的标准无保留意见审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)(2017 年修订版),以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理》的相关规定要求,白银有色公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是白银有色公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计白银有色公司 2023 年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了
对白银有色公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解白银有色公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为白银有色公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作任何
其他目的。
附表 2
关于白银有色集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
占用方与上 上市公 2023 年期初 2023 年度占 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占 资金占用方 市公司的关 司核算 占用资金余 用累计发生 度占用资 还累计发生 占用资金余 占用形成 占用性
用 名称 联关系 的会计 额 金额(不含 金的利息 金额 额 原因 质
科目 利息) (如有)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上 上市公 2023 年期初 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末 往来形成 往来性
来 名称 市公司的关 司核算 往来资金余 来累计发生 度往来资 还累计发生 往来资金余 原因 质
系 的会计 额 金额(不含 金的利息 金额 额

科目 利息) (如有)
控股股东、实际 经营性
控制人及其附属 往来
企业 经营性
往来
非经营
上市公司的子公 性往来
司及其附属企业 非经营
性往来

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