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天音控股:监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见

公告时间:2024-04-28 16:22:19

天音通信控股股份有限公司
监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见
为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,天音通信控股股份有限公司( 以下简称“公司”)监事会根据( 企业内部控制基本规范》和( 深圳证(券交易所上市公司自律监管指引第(1(号——主板上市公司规范运作》的有关规定,对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下:(
1、公司能认真贯彻( 公司法》 证券法》 企业内部控制基本规范》 深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第(1(号——主板上市公司规范运作》等文件的要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
( 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,为内部控制制度的有效运行提供了一个良好的内部环境。
3、报告期内,公司能较好地按照( 企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好,未发现违反( 企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。(
综上所述,监事会认为, 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。
天音通信控股股份有限公司
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(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2024 年(4(月(26(日

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