华阳新材:华阳新材2023年度内部控制审计报告
公告时间:2024-04-19 17:54:39
华阳新材:华阳新材2023年度内部控制审计报告
山西华阳新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“华阳新材公司”)2023
年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是华阳新材公司董事会的责任。
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