您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

七匹狼:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

公告时间:2024-04-02 18:29:11

福建七匹狼实业股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下:
一、2023年度会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)前身
系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,
与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009
年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖
东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师
337 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月3日召开的第八届董事会第四次会议审议及2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。公司2023年度财务报告审计费用为150万元,内控审计费用20万
三、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范及公司2023年度报告工作安排,华兴会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日内部控制的有效性进行了审计,同时对关联交易、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估与应对、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会规则》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规
则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(1)董事会审计委员会对华兴会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023 年
3 月 23 日,第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过《关于向董事
会提交续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。
(2)2024年1月18日,董事会审计委员会与华兴会计师事务所就2023年度审计会计师的独立性、审计工作的审计范围、审计时间安排、识别出的风险等事项进行了书面沟通。
(3)2024年3月21日,公司董事会审计委员会以现场形式召开,对2023年度经年审会计师出具初步意见后的财务会计报表进行审议并同意。董事会审计委员会成员听取了华兴会计师事务所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,对审计过程、审计结论、专委会关注事项进行沟通,并对审计发现问题提出建议。同时,会议审议通过公司《2023年度财务报表》、《审计委员会对华兴所开展年度审计工作的总结报告》、《关于
向董事会提交续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《审计委员会规
则》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》等有关规定,对华兴会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与华兴会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促华兴会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为:华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。
福建七匹狼实业股份有限公司
审 计 委 员 会
2024年4月3日

七匹狼相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29